附件2:
景宁畲族自治县2012年预算支出安排表
单位:万元
项 目
| 2011年预算(调整后)
| 2012年预算
| 比上年预算+ -%
| 说 明
| 一般预算支出合计
| 89050
| 116500
| 30.83
| 剔除不可比因素增长8.37%
| 一、一般公共服务
| 17828
| 19870
| 11.45
|
| 二、国防
| 212
| 230
| 8.49
|
| 三、公共安全
| 6136
| 5820
| -5.15
|
| 四、教育
| 16746
| 22000
| 31.37
|
| 五、科学技术
| 1194
| 1340
| 12.23
|
| 六、文化体育与传媒
| 2047
| 3790
| 85.15
|
| 七、社会保障与就业
| 4421
| 5490
| 24.18
|
| 八、医疗卫生
| 6791
| 7020
| 3.37
|
| 九、节能环保
| 1432
| 1690
| 18.02
|
| 十、城乡社区事务
| 3100
| 4220
| 36.13
|
| 十一、农林水事务
| 10913
| 13610
| 24.71
|
| 十二、交通运输
| 2790
| 3350
| 20.07
|
| 十三、资源勘探电力信息等事务
| 4049
| 11650
| 187.73
|
| 十四、商业服务业等事务
| 2193
| 6210
| 183.17
|
| 十五、国土资源气象等事务
| 522
| 690
| 32.18
|
| 十六、住房保障支出
| 3618
| 5650
| 56.16
|
| 十七、粮油物资储备事务
| 156
| 350
| 124.36
|
| 十八、其他支出
| 3629
| 2020
| -44.34
|
| 十九、预备费
| 573
| 1500
| 161.78
|
|
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