附件2:
景宁畲族自治县2011年预算支出安排表
单位:万元
项 目
| 2010年预算
| 2011年预算
| 比上年+ -%
| 说 明
| 一般预算支出合计
| 56300
| 68100
| 20.96
| 剔除不可比因素增长16.34
| 一、一般公共服务
| 11070
| 14500
| 30.98
| 增加质监局
| 二、国防
| 195
| 200
| 2.56
|
| 三、公共安全
| 3420
| 4100
| 19.88
|
| 四、教育
| 14000
| 16500
| 17.86
|
| 五、科学技术
| 1010
| 1180
| 16.83
|
| 六、文化体育与传媒
| 1240
| 1430
| 15.32
|
| 七、社会保障与就业
| 2300
| 2600
| 13.04
|
| 八、医疗卫生
| 3570
| 3820
| 7.00
|
| 九、环境保护
| 215
| 230
| 6.98
|
| 十、城乡社区事务
| 760
| 860
| 13.16
|
| 十一、农林水事务
| 5000
| 5900
| 18.00
|
| 十二、交通运输
| 490
| 2900
| 491.84
| 增加公路管理局、运管所
| 十三、资源勘探电力信息等事务
| 1630
| 1850
| 13.50
| 科目分解
| 十四、商业服务业等事务
| 340
| 350
| 2.94
| 新增科目
| 十五、国土资源气象等事务
| 420
| 450
| 7.14
| 新增科目
| 十六、住房保障支出
| 2400
| 2400
| 0.0
| 新增科目
| 十七、粮食安全物资储备事务
| 156
| 156
| 0.0
| 新增科目
| 十八、其他支出
| 5984
| 6174
| 3.18
| 上年预算分解粮食科目
| 十九、改革预留
| 1500
| 1500
| 0.0
|
| 二十、预备费
| 600
| 1000
| 66.67
|
|
|