嘉兴市审计局、嘉兴市工商业联合会关于印发民营企业内部审计发展规划的通知
(嘉审发[2010]33号 2010年12月31日)
各县(市、区)审计局、工商联,市审计局、工商联各处室:
现将《嘉兴市民营企业内部审计发展规划(2011-2013)》印发给你们,请结合实际,认真贯彻实施。
附件:
嘉兴市民营企业内部审计发展规划(2011-2013)
2011-2013年,是嘉兴市国民经济和社会发展的重要战略机遇期,也是全面落实科学发展观,发展模式创新和制度创新的重要时期。为全面贯彻落实市委、市政府关于加快转变经济发展方式、推进经济转型升级的重大决策部署,根据《嘉兴市审计局嘉兴市工商业联合会关于积极推进民营企业内部审计工作的意见》,制定《嘉兴市民营企业内部审计发展规划(2011-2013)》。
一、指导思想
深入贯彻落实科学发展观,围绕市委、市政府关于加快转变经济发展方式、推进经济转型升级的重大决策部署,以扩大民营企业内审机制覆盖面、强化企业内控制度建设、防范企业经营管理风险、促进完善公司治理结构为目标,全面加强对民营企业内部审计业务的指导与服务。
二、总体目标
在未来三年中,按照“抓重点,重推进,见实效,促发展”的总体思路,以开展大中型民营企业内审工作为切入点,切实推进内审机制的建立和业务活动的开展。到2013年,全市大中型民营企业基本普及内部审计机制,民营企业内部审计专业人员较2010年增加一倍,民营企业会员占内审协会会员的比重达到20%。具体要努力实现以下五方面12项基本目标:
(一)扩大民营企业内部审计机制的覆盖面。
1.推动大中型民营企业内部审计机制的建立
根据《
企业内部控制基本规范》和《
浙江省内部审计工作规定》,推动民营企业建立健全内部审计工作机制。积极引导民营企业特别是大中型民营企业设置与行业性质、规模及治理结构相适应的内部审计机构,完善企业内部审计组织体系。
提高企业内部审计机构的独立性和权威性。以建立现代企业内部审计部门为标准,推动内部审计在企业内逐渐独立出来作为一个专门的机构设立,并由企业董事会或经营管理层领导。建立内部审计章程,为衡量内部审计行为提供依据。提高内部审计的权威性,促进内部审计工作的开展。