序号
| 检查项目
| 检查内容及标准
| 应得分数
| 实得分数
| 备注
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1*
| 基本管理
| 超越本单位资质等级许可的范围承揽工程的;省外监理企业未办理分支机构和单项备案,存在转包或者违法分包,允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的,扣100分
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2
| 监理取费
| 监理取费是否低于国家规定收费标准的80%(另有规定的除外)
| 5
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3*
| 监理机构及人员
| 监理组织机构人员配备表及总监(总监代表)、材料见证员的任命或授权书、总监变更手续、组织机构表附相关人员岗位证件复印件是否满足规定
| 5
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监理机构主要监理人员持证上岗率,监理人员是否按规定配备
| 5
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项目总监及主要监理人员与投标文件中的监理机构人员是否一致,如更换是否有合法的变更手续
| 3
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项目总监是否担任了超过3个以上项目的总监,总监是否到位
| 3
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总监代表是否本企业注册监理工程师,专业工程师是否到位、有无超越规定签署监理文件
| 3
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监理员是否为本企业注册监理员,是否到位,有无超越规定签署监理文件
| 2
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见证取样人员有无见证员资格,是否到位
| 2
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4
| 监理资料
| 监理规划
| 编制监理规划或内容是否齐全,审批手续是否符合规定
| 2
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监理细则
| 按规定应编写监理细则的项目是否编制监理细则,编审手续是否符合规定;监理细则内容,针对性和可操作性等是否符合要求
| 2
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设计交底图纸会审
| 设计交底及会审前,总监是否组织审查施工图纸并提出书面意见或建议
| 2
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4
| 监理资料
| 施工组织及方案审查
| 施工组织设计及专项方案审查意见、签批手续是否符合规定
| 4
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会议纪要
| 工地例会是否按要求召开,会议纪要是否完整、齐全
| 2
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监理月报
| 是否编制或及时编制监理月报,是否经总监签认上报,监理月报内容以及针对性是否符合要求
| 2
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监理日记
| 记录是否规范,内容能否反映监理工作情况等,记录人有无漏签字,总监是否抽查审阅
| 2
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旁站记录
| 旁站记录内容是否真实、齐全
| 2
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监理资料
| 是否按本省统一要求进行资料整理
| 2
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5
| 质量监理
| 开工审查
| 总监是否对开工报审及相关资料进行审查签发,有无给不具备开工条件的项目签发开工报告
| 5
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质量安全体系审查
| 是否对施工单位项目管理机构的组织机构、管理制度进行审查,是否对管理人员和特种作业人员岗位资格审查漏项,有无附相关资料
| 4
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分包单位审查
| 是否对分包单位资格进行审查签认,审查内容及资料是否齐全
| 2
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材料、构配件、设备质量控制
| 对进场材料、构配件和设备及其质保资料是否进行审查签认,签认的报审表数量是否满足要求,有无附相应质保资料
| 3
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有无将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字
| 3
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是否按规定对进场材料、构配件等采用见证取样方式进行抽检,见证取样签证手续或资料是否齐全
| 3
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工序及分部分项工程质量监理
| 有无与建设单位或施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量等违反质量管理条例的行为
| 3
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工序报验签证资料有无漏项,签字手续是否齐全
| 2
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对检验批、分项工程、分部工程质量验收是否规范,资料签认有无漏项
| 2
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5
| 质量监理
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| 是否及时针对严重质量缺陷及质量事故下发施工暂停令或监理工程师通知单,对存在的质量缺陷及质量问题整改结果的复查是否到位,施工单位拒不整改或者不停止施工的,是否及时向建设单位及有关主管部门报告
| 5
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6
| 安全监理
| 发现安全事故隐患是否及时下发监理工程师通知单要求施工单位整改
| 5
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对严重的质量安全隐患是否及时下发暂停工令要求停工整改
| 4
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施工单位拒不整改或者不停止施工的,是否及时向建设单位及有关主管部门报告,是否审查施工现场安全生产、文明施工措施费用的使用情况
| 4
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是否对安全生产许可证、三类人员及相关证件进行审查
| 3
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是否对建筑起重机械设备安装、拆卸方案进行审批,安装、拆卸单位资质是否符合要求,建筑起重机械设备有否未经检测验收合格就使用的,是否进行建筑起重机械设备安全检查
| 2
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是否对施工现场进行定期安全检查,有否相关检查、整改处理记录,是否按规定参与施工单位的安全措施验收
| 2
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合 计
| 应得 分,
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
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