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海口市人民政府办公厅关于印发海口市审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知

  (六)负责对市属国有企业和市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益,进行审计监督。
  (七)负责对市政府部门、各区人民政府或其他受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。
  (八)负责对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。
  (九)按规定对国家机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人实施经济责任审计。
  (十)负责对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
  (十一)依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议的有关事项;指导和监督内部审计工作;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
  (十二)负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
  (十三)指导各区审计工作。
  (十四)承办市政府和上级部门交办其他的工作。
  三、内设机构
  根据上述职责,海口市审计局内设 9个正科级职能机构:
  (一)办公室
  负责起草和审核有关综合性文件和重要报告;负责会议组织、秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案管理和机要保密工作;负责局机关及所属单位机构编制、人事管理、队伍建设、老干部服务和党群、机关工会工作;负责机关日常行政管理工作,制定机关内部规章制度;负责信访、计划生育、安全保卫等工作; 承办人大建议、政协提案;负责纪检监察工作;财务管理职能按有关规定执行。
  (二)政策法规处。
  负责研究提出本市审计工作发展战略和政策措施;负责拟定本市有关审计工作的地方性法规规章草案;承担本局机关有关规范性文件的合法性审核工作;承担本系统普法教育工作;负责行政复议、行政诉讼和重大处罚案件的听证等工作;组织对审计业务质量的监督检查;审理、复核审计报告和审计决定;负责指导和监督内部审计工作业务。
  (三)经济责任审计处。
  起草经济责任审计规章草案;负责组织和实施经济责任审计工作,承担市经济责任审计工作联席会议办公室有关工作;开展相关专项审计调查。
  (四)财政审计处。


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