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六盘水市人民政府办公室关于印发六盘水市审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知

  1.市级财政预算执行情况和其他财政收支,中央、省财政转移支付资金。
  2.市级使用财政资金的机关、事业单位、社会团体等的预算执行情况、财务收支和中央、省财政转移支付资金。
  3.下级人民政府财政预算的执行情况、决算和其他财政收支,中央、省和市财政转移支付资金。
  4. 市级投资或市级投资为主的建设项目资金的预算执行情况和决算;省审计厅授权的中央、省级投资或中央、省级投资为主的在市建设项目资金的预算执行情况和决算。
  5.市级地方金融机构和市国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益。
  6.根据省审计厅授权,审计监督在市的国家金融部门、保险机构及其他单位的财务收支以及资产、负债和损益状况。
  7.市人民政府各部门管理和受市人民政府委托由其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;对市级驻外省(市)机构及其国有资产开展审计监督。
  8.省审计厅授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
  9.法律、法规、规章规定由市审计局审计的其他事项。
  (五)对县处级领导干部及属于市审计局审计监督对象的部门、单位主要负责人实施经济责任审计;对县、特区、区党政领导班子开展经济责任审计工作情况进行定性评价。
  (六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等特定事项进行专项审计或审计调查。
  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;依法办理被审计单位对审计决定提请的行政复议、行政应诉或市人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。
  (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
  (九)与各县、特区、区人民政府共同领导各县、特区,区审计机关;依法领导和监督全市审计机关的业务,组织实施行业审计、专项审计或审计调查;纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定,按干部管理权限协助管理各县、特区、区审计机关负责人。
  (十)组织开展全市审计机关信息网络建设和干部业务培训。
  (十一)承办市人民政府和省审计厅交办的其他事项。
  三、内设机构
  根据上述职责,市审计局设13个内设机构:


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