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中国农业银行关于印发《中国农业银行定期常规现场稽核操作规程》、《中国农业银行定期常规现场稽核工作考核报告制度》的通知

  (一)要在首先评价内部控制制度的基础上进行稽核;
  (二)要在检查业务部门监管情况的基础上进行稽核;
  (三)要在核对账务总分相符的基础上进行稽核;
  (四)要在落实上次稽核整改意见的基础上进行稽核。
  第六条 定期常规现场稽核要有章必循,违章必纠。对稽核中发现的问题,根据《中国农业银行稽核处罚处理规定》进行处罚处理。
  第七条 根据工作需要,定期常规现场稽核可结合有关专项业务稽核一并进行。
  第八条 实施定期常规现场稽核时,可不事先通知被稽核单位。

第二章 人事管理重要内控环节的稽核

  第九条 检查业务监管人员是否到位:
  (一)经营机构是否配备了专职内勤主任,并实行了内勤主任坐班制度,或经批准由主管会计履行坐班主任职责;
  (二)支行的业务部门是否设置了监督检查岗,配备了监督检查员,其中会计部门是否按辖属五至七个营业机构配备一名专职监管员;
  (三)是否配备了专职储蓄事后监督员和检查辅导员。
  第十条 是否落实了对营业单位负责人和资金交易、信贷管理、会计财务等重要岗位实行定期或不定期轮换和强制休假制度,是否每年对从业人员进行了15天以上的离岗业务和风险培训。
  第十一条 是否落实了配偶或直系亲属在同一经营单位或相关业务岗位上的回避制度。

第三章 现金安全重要内控环节的稽核

  第十二条 稽核经营机构负责人是否传达贯彻了、经办人员是否认真学习掌握了《中国农业银行出纳制度》等有关制度规定,并重点稽核以下有关出纳内控制度的落实情况:
  (一)是否落实了钱账分管,双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运制度;
  (二)是否落实了现金收、付,换人复核制度;
  (三)是否落实了出纳登记簿制度和交接制度,现金收入、付出登记簿,现金库存簿,查库登记簿,交接登记簿是否齐全;
  (四)是否落实了账款核对制度;
  (五)是否落实了定期查库制度。
  第十三条 稽核业务管理层的自律监管是否到位:
  (一)通过审阅财会监管报告,稽核业务主管部门是否履行了对出纳业务的监管职责;
  (二)通过审阅查库登记簿,检查分管行长是否履行了每年至少进行一次全面性查库、营业机构出纳负责人和内勤主任每月至少查库两次的职责。
  第十四条 稽核业务操作层执行出纳内控制度的情况。
  (一)现场观察营业期间、营业终了,出纳管库人员是否坚持双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运、现金收付换人复核制度;


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