审计署审计结果公告
(2012年第20号)
招商局集团有限公司2010年度财务收支审计结果
(二○一二年六月一日公告)
根据《
中华人民共和国审计法》的规定,审计署2011年对招商局集团有限公司、招商银行股份有限公司(以下分别简称招商局集团、招商银行)2010年度财务收支情况进行了审计,并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。
一、基本情况
招商局集团成立于1985年11月,注册资本100.5亿元,拥有二级全资和控股子公司11家,主要从事交通运输及相关基础设施建设、经营与服务,房地产开发与经营,金融投资与管理等。据招商局集团合并财务报表反映,截至2010年底,招商局集团资产总额3242.99亿元,负债总额1824.13亿元,所有者权益总额1418.86亿元,当年主营业务收入444.15亿元,利润总额217.78亿元。
二、审计评价意见
本次重点审计了招商局集团本部及所属6家子公司,涉及资产量占招商局集团资产总额的50%以上,同时对其作为第一大股东的招商银行进行了审计。审计结果表明,招商局集团能够较好地贯彻执行国家宏观调控政策,会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果,但在重大决策事项、内部管理等方面还存在一些问题。这些问题对招商局集团2010年度财务收支状况的影响主要是:少计资产3123.14万元,占资产总额的0.01%;少计利润1025万元,占利润总额的0.05%。
对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求招商局集团予以整改。此外,本次审计发现涉嫌经济违法案件线索两起,已依法移送有关部门调查处理。
三、审计发现的主要问题及整改情况
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1.2007年至2010年,所属招商局工业集团有限公司等6家企业未按规定确认收入等,造成少计利润1283.38万元,其中2010年少计利润1025万元。
审计指出上述问题后,相关企业已调整了相关会计账目。
2.2009年,所属招商局重工(深圳)有限公司对回收的工程材料未及时清理入账,截至2010年8月形成账外资产3123.14万元。