3.2008年至2010年,所属第十研究所等两家单位在管理费用、研制费中违规列支工资性支出等,所属第七研究所等5家单位在福利费中违规列支业务招待费、职工奖金等,共计0.64亿元;2004年至2010年,所属第二十九研究所等两家单位违规为职工购买商业保险共0.78亿元。
审计指出上述问题后,所属相关单位进一步完善制度,规范工资总额管理和工资性支出核算;第二十九研究所等两家单位停止办理职工商业保险,并收回了发放给领导班子成员的商业保险。
4.2007年至2011年,所属电子科学研究院等3家单位违规将149.82万元资金在法定账册外核算和支用,截至2011年9月底余额49.08万元。
审计指出上述问题后,所属相关单位将剩余资金纳入账内管理,并对相关责任人进行了通报批评、撤职或经济处罚等处理。
5.2004年至2010年,所属第三十二研究所等两家单位未经集团公司审批自行核销投资损失、未对国有资产进行评估直接处置固定资产,涉及金额1.15亿元。
审计指出上述问题后,中国电科加强了对所属企业投资、资产清理和评估的管理,完善了相关管理制度。
(二)重大投资项目管理存在的问题。
1.2007年3月,所属第十三研究所经中国电科总经理办公会议研究决定建设的半导体照明项目,累计完成投资7.68亿元,投产后未实现可研报告预计的销售和利润目标,截至2010年底,该项目累计亏损6228万元。
审计指出上述问题后,第十三研究所组织相关研究机构和专家对项目重新研究分析,制定了该项目的商业计划书,并聘请技术团队,加强项目管理,提高市场竞争力。
2.2007年7月,所属第十四研究所在缺少项目可行性研究的情况下,以下属产业公司科研、研发设计实验使用等为由,投资建设产业大楼,2011年8月竣工后大部分对外出租。
审计指出上述问题后,第十四研究所计划逐步收回产业大楼对外出租部分,全部用于支持下属产业公司发展。
3.2010年,所属第三十二研究所未经集团公司批准,出资750万元参股上海华东汽车信息技术有限公司。
审计指出上述问题后,第三十二研究所加强了投资管理,并补办了投资批复手续。
(三)内部管理存在的问题。
1.截至2011年9月,所属第三十八研究所等7家单位的279名中层及以上领导干部违规持有下属企业股权3641.33万元。
审计指出上述问题后,第三十八研究所等两家单位已清退中层及以上领导干部违规持有的股份,其余5家单位已向集团公司报送清退方案,将逐步完成清退工作。
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