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审计署审计结果公告2012年第13号——中国电子信息产业集团有限公司2010年度财务收支审计结果

  审计指出上述问题后,深圳中电投资股份有限公司已将少计的资产纳入账内核算;中国电子器材华北公司已将少计的商业用房评估入账,正在办理产权确认手续。
  4.2002年3月至11月,所属中国电子财务有限责任公司违反规定将委托代收的财政专项资金500万元投资入股中昊化工新材料有限公司,截至2011年10月底收到投资分红和部分股权转让款共1710.95万元。
  审计指出上述问题后,中国电子财务有限责任公司已于2011年底完成了有关股权的转让工作,收回的资金全部入账核算。
  (二)重大投资项目管理存在的问题。
  2007年3月至4月,经中国电子董事会审议通过,所属深圳桑达电子集团有限公司出资2.57亿元收购深圳桑菲消费通信有限公司的股权项目。因可行性研究论证不充分、市场变化等,深圳桑菲消费通信有限公司2008年至2010年产品销售量不足预期的50%。
  审计指出上述问题后,中国电子加强了投资项目的管理和监督,指导企业加大研发投入,合理安排产销,以提升资产质量和盈利水平。
  (三)内部管理存在的问题。
  1.截至2010年底,中国电子及所属企业146名中层以上管理人员违规持有烟台科信房地产开发有限公司等19家二级企业股份,金额共计9653.44万元。
  审计指出上述问题后,中国电子下发了通知,对规范国有企业职工持股和投资、限期完成中层以上管理人员违规持股规范工作作出了明确要求,截至2012年3月底有117名管理人员完成了规范持股工作,其他人员正在办理相关手续。
  2.2005年至2010年,所属中国长城计算机深圳股份有限公司在广告代理业务中未履行招标和比价等程序,涉及金额8336万元。
  审计指出上述问题后,中国电子加强了对所属单位相关规章制度执行情况的监督检查,及时纠正不规范行为,并完善了招标管理相关制度。
  3.2010年,所属中国电子苏浙公司等两家企业与有关业务单位签定违规购销合同,帮助业务单位获取银行贷款3.64亿元。
  审计指出上述问题后,中国电子对责任人进行了通报批评,并强化采购销售等内部管理,相关企业已终止了该违规购销合同。
  4.截至2010年底,中国电子的331项长期股权投资中,有238项连续3年未获分红,81项持续处于非正常经营状态。
  审计指出上述问题后,中国电子修订完善投资及其回报管理办法等制度,加强投资项目的管理和监督,开展财务绩效评价,加强了集团公司全面风险管理。
  5.2008年至2010年,中国电子研究与开发投入偏低,研发资源亟待整合。


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