负责人: 填报人: 联系电话:
说明:本统计表为累进统计表,即第1个填报日7月5日填报当年1-6月工作情况,第2个填报日1月5日填报上一年1-12月工作情况(遇节假日顺延)。
附件4:
部属(管)单位20 年1- 月审计工作情况报告
填报单位:
工作概况及主要成效(已在统计表中反映的数据可不再叙述): |
存在问题与困难: |
下一步工作计划与建议: |
典型案例(有则填报,无则不需填写): |
负责人: 填报人: 联系电话:
说明:本报告表为累进报告表,本统计表为累进统计表,即第1个填报日4月5日填报当年1-3月工作情况,第2个填报日7月5日填报当年1-6月工作情况,第3个填报日10月5日填报当年1-9月情况,第4个填报日1月5日填报上一年1-12月工作(遇节假日顺延)。
附件5:
部属(管)单位专项审计工作情况统计表
(20 年1- 月)
填报单位: 金额单位:万元
审计类型 | 行次 | 审计项目数量(项) | 审计资金总额 | 查出有问题资金 | 提出审计处理意见(条) | 提出建议(条) | 发现重大线索(条) | 移交纪检监察部门项目(个) | 移交纪检监察部门人员(人) | 单位落实审计意见、建议(条) | 规范财务处理资金金额 | 上缴(追回)资金金额 | 挽回和避免损失金额 | 根据审计意见建议制定和完善规章制度(项) |
合计 | 管理不规范金额 | 违规违纪金额 |
预算执行与决算审计 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
经济责任审计 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
财务收支审计 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
经济效益审计 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
专项资金审计 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
经济合同审计 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |