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卫生部办公厅关于建立内部审计工作信息报告与通报制度的通知

  负责人: 填报人: 联系电话:
  说明:本统计表为累进统计表,即第1个填报日7月5日填报当年1-6月工作情况,第2个填报日1月5日填报上一年1-12月工作情况(遇节假日顺延)。

  附件4:
  部属(管)单位20 年1- 月审计工作情况报告
  填报单位:
工作概况及主要成效(已在统计表中反映的数据可不再叙述):
存在问题与困难:
下一步工作计划与建议:
典型案例(有则填报,无则不需填写):

  负责人:                填报人:              联系电话:
  说明:本报告表为累进报告表,本统计表为累进统计表,即第1个填报日4月5日填报当年1-3月工作情况,第2个填报日7月5日填报当年1-6月工作情况,第3个填报日10月5日填报当年1-9月情况,第4个填报日1月5日填报上一年1-12月工作(遇节假日顺延)。

  附件5:
  部属(管)单位专项审计工作情况统计表
  (20 年1- 月)
  填报单位: 金额单位:万元
审计类型行次审计项目数量(项)审计资金总额查出有问题资金提出审计处理意见(条)提出建议(条)发现重大线索(条)移交纪检监察部门项目(个)移交纪检监察部门人员(人)单位落实审计意见、建议(条)规范财务处理资金金额上缴(追回)资金金额挽回和避免损失金额根据审计意见建议制定和完善规章制度(项)
合计管理不规范金额违规违纪金额
预算执行与决算审计1               
经济责任审计2               
财务收支审计3               
经济效益审计4               
专项资金审计5               
经济合同审计6               
其他7               
合计8               


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