格式三:
国家外汇管理局
国际收支现场核查工作底稿
第 页 共 页
被核查单位名称
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核查内容
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核查初步结论
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情况描述:
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核查组长: 核查人:
填写日期: 年 月 日
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格式四:
国家外汇管理局
国际收支现场核查事实与评价
被核查单位名称:
地 址:
负 责 人:
职 务:
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核查内容(可包括基本情况、存在的问题以及整改意见和建议):
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被核查单位确认意见:
部门负责人签字:
(盖章)
年 月 日
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核查人签字:
年 月 日
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注:确认意见可另附说明。
格式五:
国家外汇管理局
年
季度国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书
(单位名称):
为保证我国国际收支统计间接申报数据质量,请你单位协助我单位,按确认回执(见附1)的要求对所附《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈表》(见附2)中列出的国际收支统计间接申报交易信息的准确性进行核实。核实后,请在本通知书所附的确认回执上签字并盖章,并在收到本通知书后五个工作日内将其反馈至我单位。如核实出信息有误,请及时与我单位联系。
联系人:
联系电话:
传真:
感谢合作!
国家外汇管理局
(盖 章)
年 月 日
附1:
(单位名称)
年
季度国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况确认回执
国家外汇管理局
:
经核实,我单位对你单位《
年
季度国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书》所附《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈表》(以下简称《反馈表》)中列出的国际收支统计间接申报交易信息反馈如下(在相应的选项上划钩):
A. 各要素准确无误,特此反馈。
B. 有部分要素出现错误,准确信息将按《反馈表》格式另行反馈。
审核人:
(单位名称)
(盖业务章)
年 月 日
附2:
国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈表
年
季度
填报单位名称:
填报日期:
序号
| 申报号码
| 收/付款人名称
| 币种
| 原币金额
| 折算美元金额
| 修改后折美元金额
| 交易编码
| 修改后交易编码
| 交易附言
| 申报主体类型
| 国家/地区
| 核实情况
| 备注
| 申报主体联系人
| 申报主体联系电话
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1
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2
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3
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…
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