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国家外汇管理局关于印发《国际收支统计间接申报核查制度》的通知


  格式三:
  国家外汇管理局           
  国际收支现场核查工作底稿
  第 页 共 页

被核查单位名称

 

核查内容

 

核查初步结论

    

情况描述:

                        

核查组长:              核查人:

填写日期:  年  月  日



  格式四:
  国家外汇管理局                
  国际收支现场核查事实与评价

被核查单位名称:

地  址:

负 责 人:                        

职  务:

核查内容(可包括基本情况、存在的问题以及整改意见和建议):

 

 

 

 

 

 

 

 

被核查单位确认意见:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门负责人签字:

                             (盖章)

                             年  月  日

   

核查人签字: 

                         年  月  日


  注:确认意见可另附说明。

  格式五:
  国家外汇管理局             季度国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书

                (单位名称):
  为保证我国国际收支统计间接申报数据质量,请你单位协助我单位,按确认回执(见附1)的要求对所附《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈表》(见附2)中列出的国际收支统计间接申报交易信息的准确性进行核实。核实后,请在本通知书所附的确认回执上签字并盖章,并在收到本通知书后五个工作日内将其反馈至我单位。如核实出信息有误,请及时与我单位联系。
  联系人:
  联系电话:
  传真:
  感谢合作!

国家外汇管理局
(盖 章)
年  月  日

  附1:
            (单位名称)     季度国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况确认回执

国家外汇管理局              
  经核实,我单位对你单位《     季度国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书》所附《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈表》(以下简称《反馈表》)中列出的国际收支统计间接申报交易信息反馈如下(在相应的选项上划钩):
  A. 各要素准确无误,特此反馈。
  B. 有部分要素出现错误,准确信息将按《反馈表》格式另行反馈。

  审核人:

             (单位名称)
(盖业务章)
年   月  日

  附2:
  国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈表
       季度
  填报单位名称:                              填报日期:         

序号

申报号码

收/付款人名称

币种

原币金额

折算美元金额

修改后折美元金额

交易编码

修改后交易编码

交易附言

申报主体类型

国家/地区

核实情况

备注

申报主体联系人

申报主体联系电话

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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